■通讯员 沈海涛
本报讯 为保证财政资金安全有效运行,今年以来,淮阴区新渡口街道财政所成立三人内审工作小组,于每月中下旬对上月财务支出情况进行审计。
该所着重对以下方面开展审查:票据支付审批手续是否规范、齐全,票据项目填写是否合规,是否存在连号发票或向烟酒土特产店、业务关联企业支付,是否存在票据变通等问题;工程招标、货物采购是否按规定履行政府采购程序,是否存在分拆工程、分拆采购、累计报销等问题;“三公”经费是否存在超标准、超范围支出,报账手续不齐全等问题,重点关注业务招待是否存在提标扩面、大吃大喝等问题;单位是否存在乱发津补贴,违规、超标准发放奖金、福利等问题;“三重一大”单位执行情况,重大事项是否有班子会议记录,重点关注金额3万元以上票据支出是否存在违反规定支付等问题。
该所本着“自查自纠、预防为主”的原则,编制内审记录表,将发现的问题及时反馈给相关人员,并将整改建议记录在案,形成书面文字,督促第一时间整改到位。